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8月21日晚间,中国恒大公告称,联交所于2022年8月30日对公司发出之额外复牌指引要求(其中包括)公司进行独立的内部监控检讨,需证明本公司已制定足够的内部监控及程序,以履行上市规则项下的责任。公司就该额外复牌指引委任了罗申美对本公司的内部控制体系及程序进行检讨。罗申美已完成相关内控检讨工作。


公司接受罗申美的建议并针对相关的建议进行整改。公司出现资金流动性问题之前,财务中心及资金中心会统筹地区按周╱月编制现金流平衡预测表,同时,集团每月下发资金支付计划,由财务中心、资金中心及综合管理中心统计和管理,并共同跟进计划的实施情况。目前各区域公司资金一般由政府共管及统筹,全力配合保交楼相关工作。集团将按建议,制定《恒大集团现金流预算及执行管理办法》,要求地区公司、下属公司每年制定《年度现金流预测表》,上报至财务中心及资金中心,形成《年度现金流预测汇总表》。汇总表需由本集团执行总裁审阅後,提交至董事会审议决策。此外,资金中心亦需定期将《年度现金流预测表》及实际执行数据作比较,并进行差异分析。差异分析将上报至执行总裁审阅後,提交董事会审议决策。


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