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滁州市南谯区审计局始终将研究思维融会贯通到审计工作中,通过完善顶层设计、做深做优项目、提高建议水平推动审计高质量发展。
坚持系统性,以研究思维谋划审计工作。推动建立完善审计工作纵向领导、横向协作机制,促进构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。推动出台了《南谯区委审计委员会办公室工作细则》,规范区委审计委员办公室工作程序。出台了《关于加强南谯区内部审计工作实施意见》,加强对内部审计工作的指导监督,促进全区21家重点单位建立内审制度。坚持构建“大监督”格局,推动纪审联动、巡审联动,加强与经济责任联席会议成员单位的协作,促进将审计成果及整改情况作为干部考核奖惩的重要依据。
坚持深入性,在审计项目中贯彻研究思维。结合上级审计机关年度项目安排,科学制定审计项目计划。对审理工作难度大的重点项目,以跟踪审理方式,全程跟踪审计实施过程,实时跟进审计项目的进展,力争将审计质量问题发现在源头、解决在现场。及时整理日常审理工作中发现的问题,对共性问题进行分析、归纳、总结和研究,将其中的高频代表性问题整理为典型案例,进一步促进审计质量提升。
坚持前瞻性,形成成果服务决策参考。对于审计发现的问题,坚持实事求是、务实管用的原则,指导被审单位有效整改。根据被审计单位相关的行业规范、制度规定,结合项目审计的总体目标,聚焦主责主业,梳理相关政策文件、被审计单位重点工作;根据年度审计项目计划,科学确定审计人员,实现人力资源科学统筹、效益最大;通过把握被审计单位基本情况,分析主要特征、薄弱环节和可能存在的一些苗头性倾向性问题及风险等,提高审计前瞻性和精准性;根据被审计单位的实际情况,制定调查提纲,梳理调查重点内容清单,编制审前调查表,确保每位审计人员有明确的调查目标与任务,避免审前调查工作的随意性和盲目性,为提升审计质量提供有力支撑。(王延武)